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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000799
Monto de la Factura
₲ 50.157.500
Nro. Solicitud de Transferencia
151685
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.298.327

Retención DNCP
₲ 187.255
Retención IVA
₲ 716.537
Retención Renta
₲ 955.381
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-113798
Monto Contrato
₲ 2.777.984.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.559.239.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.559.239.822

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia