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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000763
Monto de la Factura
₲ 82.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134931
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.538.294

Retención DNCP
₲ 308.373
Retención IVA
₲ 1.180.000
Retención Renta
₲ 1.573.333
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-113798
Monto Contrato
₲ 2.777.984.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.559.239.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.559.239.822

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia