Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000214
Monto de la Factura
₲ 9.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15685
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
21-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.586.002
Retención DNCP
₲ 37.165
Retención IVA
₲ 142.214
Retención Renta
₲ 189.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-113798
Monto Contrato
₲ 2.777.984.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.559.239.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.559.239.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia