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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004790
Monto de la Factura
₲ 305.590
Nro. Solicitud de Transferencia
170987
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.263

Retención DNCP
₲ 1.141
Retención IVA
₲ 4.365
Retención Renta
₲ 5.821
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-113801
Monto Contrato
₲ 1.369.863.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.326.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.326.534

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia