Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 1.753.100
Nro. Solicitud de Transferencia
62835
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.753.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71637
Monto Contrato
₲ 263.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.719.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.719.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados