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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026306
Monto de la Factura
₲ 9.168.228
Nro. Solicitud de Transferencia
36452
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2013
Fecha de la Transferencia
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.168.228

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-69253
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.620.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.620.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2013)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados