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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008058
Monto de la Factura
₲ 11.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187216
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.665.549

Retención DNCP
₲ 41.362
Retención IVA
₲ 161.571
Retención Renta
₲ 430.857
Multa
₲ 321

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243047
Monto Contrato
₲ 547.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.806.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.806.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas