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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000392
Monto de la Factura
₲ 7.928.182
Nro. Solicitud de Transferencia
99959
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.653.306

Retención DNCP
₲ 310.785
Retención IVA
₲ 2.378.455
Retención Renta
₲ 1.585.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-156912
Monto Contrato
₲ 471.989.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.852.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.852.041

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334488
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Insumos Equipos y Herramientas para Rehabilitacion de Sistemas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY