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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000031
Monto de la Factura
₲ 663.493.335
Nro. Solicitud de Transferencia
82401
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 638.899.849

Retención DNCP
₲ 2.477.042
Retención IVA
₲ 9.478.476
Retención Renta
₲ 12.637.968
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
436-17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153060
Monto Contrato
₲ 3.652.477.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.468.451.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.468.451.385

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)