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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005593
Monto de la Factura
₲ 1.166.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57315
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.098.287

Retención DNCP
₲ 4.113
Retención IVA
₲ 31.800
Retención Renta
₲ 31.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154030
Monto Contrato
₲ 506.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.979.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.979.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)