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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 5.786.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209383
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.397.602

Retención DNCP
₲ 20.198
Retención IVA
₲ 157.800
Retención Renta
₲ 210.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154030
Monto Contrato
₲ 506.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.979.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.979.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)