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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005019
Monto de la Factura
₲ 123.768.500
Nro. Solicitud de Transferencia
150057
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.580.925

Retención DNCP
₲ 436.565
Retención IVA
₲ 3.375.505
Retención Renta
₲ 3.375.505
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158929
Monto Contrato
₲ 2.737.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.575.064.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.575.057.142

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347700
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS VENTILADORES PULMONARES MARCA NEWPORT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)