Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003816
Monto de la Factura
₲ 61.657.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148088
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.076.881
Retención DNCP
₲ 217.483
Retención IVA
₲ 1.681.568
Retención Renta
₲ 1.681.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158929
Monto Contrato
₲ 2.737.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.575.064.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.575.057.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347700
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS VENTILADORES PULMONARES MARCA NEWPORT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)