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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020915
Monto de la Factura
₲ 7.609.640
Nro. Solicitud de Transferencia
167240
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.167.727

Retención DNCP
₲ 26.841
Retención IVA
₲ 207.536
Retención Renta
₲ 207.536
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153191
Monto Contrato
₲ 86.219.955.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.368.443.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.368.078.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)