Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016537
Monto de la Factura
₲ 189.554.720
Nro. Solicitud de Transferencia
59492
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.546.761
Retención DNCP
₲ 668.611
Retención IVA
₲ 5.169.674
Retención Renta
₲ 5.169.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153191
Monto Contrato
₲ 86.219.955.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.368.443.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.368.078.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)