Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 5.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171912
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.456.146
Retención DNCP
₲ 21.058
Retención IVA
₲ 162.818
Retención Renta
₲ 162.818
Multa
₲ 167.160
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153195
Monto Contrato
₲ 277.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.908.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.908.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)