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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003924
Monto de la Factura
₲ 20.636.400
Nro. Solicitud de Transferencia
24613
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.437.988

Retención DNCP
₲ 72.790
Retención IVA
₲ 562.811
Retención Renta
₲ 562.811
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
4/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154571
Monto Contrato
₲ 727.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.399.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.399.610

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)