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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000123
Monto de la Factura
₲ 710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25147
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2022
Fecha de la Transferencia
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.496

Retención DNCP
₲ 2.504
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153193
Monto Contrato
₲ 121.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.785.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.785.150

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)