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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000014
Monto de la Factura
₲ 47.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210950
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.743.180

Retención DNCP
₲ 169.295
Retención IVA
₲ 1.308.982
Retención Renta
₲ 1.308.982
Multa
₲ 465.561

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153186
Monto Contrato
₲ 63.708.291.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.250.279.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.250.279.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)