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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0003937
Monto de la Factura
₲ 332.546.401
Nro. Solicitud de Transferencia
9577
Fecha Solicitud de Transferencia
06-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.234.525

Retención DNCP
₲ 1.172.982
Retención IVA
₲ 9.069.447
Retención Renta
₲ 9.069.447
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154570
Monto Contrato
₲ 7.207.230.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.766.946.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.766.946.178

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)