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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038152
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149321
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2021
Fecha de la Transferencia
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.531

Retención DNCP
₲ 2.469
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153194
Monto Contrato
₲ 566.628.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.920.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.920.307

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)