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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043417
Monto de la Factura
₲ 6.242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90811
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.879.511

Retención DNCP
₲ 22.017
Retención IVA
₲ 170.236
Retención Renta
₲ 170.236
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153194
Monto Contrato
₲ 566.628.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.920.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.920.307

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)