Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005677
Monto de la Factura
₲ 76.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52774
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.104.533
Retención DNCP
₲ 270.013
Retención IVA
₲ 2.087.727
Retención Renta
₲ 2.087.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154211
Monto Contrato
₲ 635.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.461.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.461.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339237
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS P/ ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)