Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000952
Monto de la Factura
₲ 34.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36072
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.515.329
Retención DNCP
₲ 121.761
Retención IVA
₲ 941.455
Retención Renta
₲ 941.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153471
Monto Contrato
₲ 558.961.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.319.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.319.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)