Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005535
Monto de la Factura
₲ 1.730.600
Nro. Solicitud de Transferencia
32601
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.630.099
Retención DNCP
₲ 6.105
Retención IVA
₲ 47.198
Retención Renta
₲ 47.198
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153471
Monto Contrato
₲ 558.961.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.319.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.319.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)