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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001970
Monto de la Factura
₲ 104.901.900
Nro. Solicitud de Transferencia
40232
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.809.960

Retención DNCP
₲ 370.018
Retención IVA
₲ 2.860.961
Retención Renta
₲ 2.860.961
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
RUC
80012330-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158559
Monto Contrato
₲ 3.819.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.578.171.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.578.171.635

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340329
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION A PACIENTES OSTOMIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)