Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034169
Monto de la Factura
₲ 748.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91768
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.941.577
Retención DNCP
₲ 2.766.994
Retención IVA
₲ 10.697.143
Retención Renta
₲ 21.394.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164822
Monto Contrato
₲ 14.080.623.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.722.331.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.722.331.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)