Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000398
Monto de la Factura
₲ 442.302.500
Nro. Solicitud de Transferencia
195493
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.679.583
Retención DNCP
₲ 1.560.122
Retención IVA
Retención Renta
₲ 12.062.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155001
Monto Contrato
₲ 20.326.280.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.958.414.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.958.414.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)