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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000241
Monto de la Factura
₲ 669.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122078
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 648.976.320

Retención DNCP
₲ 2.361.862
Retención IVA
Retención Renta
₲ 18.261.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155001
Monto Contrato
₲ 20.326.280.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.958.414.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.958.414.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)