Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001623
Monto de la Factura
₲ 19.762.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168367
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.614.839
Retención DNCP
₲ 69.707
Retención IVA
₲ 538.977
Retención Renta
₲ 538.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153189
Monto Contrato
₲ 947.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.918.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.918.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)