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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000989
Monto de la Factura
₲ 10.068.750
Nro. Solicitud de Transferencia
6407
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2021
Fecha de la Transferencia
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.465.907

Retención DNCP
₲ 35.515
Retención IVA
₲ 274.602
Retención Renta
₲ 274.602
Multa
₲ 18.124

Datos del Contrato

Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153189
Monto Contrato
₲ 947.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.918.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.918.089

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)