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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001020
Monto de la Factura
₲ 902.162.935
Nro. Solicitud de Transferencia
41792
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 849.771.872

Retención DNCP
₲ 3.182.175
Retención IVA
₲ 24.604.444
Retención Renta
₲ 24.604.444
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153198
Monto Contrato
₲ 16.530.365.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.998.765.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.993.515.857

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)