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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0006227
Monto de la Factura
₲ 62.035.680
Nro. Solicitud de Transferencia
24010
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.433.099

Retención DNCP
₲ 218.817
Retención IVA
₲ 1.691.882
Retención Renta
₲ 1.691.882
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153198
Monto Contrato
₲ 16.530.365.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.998.765.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.993.515.857

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)