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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032261
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76834
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.097.384

Retención DNCP
₲ 15.344
Retención IVA
₲ 118.636
Retención Renta
₲ 118.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155000
Monto Contrato
₲ 189.184.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.806.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.806.759

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)