Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086731
Monto de la Factura
₲ 12.830.592
Nro. Solicitud de Transferencia
186318
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.969.310
Retención DNCP
₲ 44.790
Retención IVA
₲ 349.925
Retención Renta
₲ 466.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153472
Monto Contrato
₲ 31.967.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.149.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.149.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)