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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0000967
Monto de la Factura
₲ 2.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122765
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.449.355

Retención DNCP
₲ 8.677
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 1.968

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153190
Monto Contrato
₲ 2.684.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.062.169.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.062.169.828

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)