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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025311
Monto de la Factura
₲ 124.300.194
Nro. Solicitud de Transferencia
82543
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2021
Fecha de la Transferencia
22-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.471.748

Retención DNCP
₲ 438.441
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.390.005
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153200
Monto Contrato
₲ 39.020.984.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.490.398.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.490.398.707

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)