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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004412
Monto de la Factura
₲ 2.227.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59861
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.098.143

Retención DNCP
₲ 7.857
Retención IVA
₲ 60.750
Retención Renta
₲ 60.750
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153188
Monto Contrato
₲ 67.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.831.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.831.570

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)