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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008261
Monto de la Factura
₲ 864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8504
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 809.331

Retención DNCP
₲ 3.048
Retención IVA
₲ 23.564
Retención Renta
₲ 23.564
Multa
₲ 4.493

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153192
Monto Contrato
₲ 3.520.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.691.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.600.691.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)