Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008180
Monto de la Factura
₲ 88.333.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76779
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2019
Fecha de la Transferencia
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.203.261
Retención DNCP
₲ 311.575
Retención IVA
₲ 2.409.082
Retención Renta
₲ 2.409.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153192
Monto Contrato
₲ 3.520.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.691.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.600.691.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)