Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003887
Monto de la Factura
₲ 342.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8216
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.834.224
Retención DNCP
₲ 1.209.036
Retención IVA
₲ 9.348.218
Retención Renta
₲ 9.348.218
Multa
₲ 1.028.304
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153192
Monto Contrato
₲ 3.520.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.691.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.600.691.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)