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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001099
Monto de la Factura
₲ 34.236.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210375
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.217.632

Retención DNCP
₲ 120.760
Retención IVA
₲ 933.709
Retención Renta
₲ 933.709
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12017-22-216149
Monto Contrato
₲ 3.405.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.074.878.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.074.878.729

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408468
Nombre de la Licitación
LPN N° 02 " Implementación de Sistema de Gestión Integrada"
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible