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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 9.635.200
Nro. Solicitud de Transferencia
108825
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.162.899

Retención DNCP
₲ 34.336
Retención IVA
₲ 262.779
Retención Renta
₲ 175.186
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12010-15-114649
Monto Contrato
₲ 18.786.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.865.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.865.902

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia