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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000043
Monto de la Factura
₲ 79.998.700
Nro. Solicitud de Transferencia
216283
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.558.787

Retención DNCP
₲ 279.268
Retención IVA
₲ 2.181.783
Retención Renta
₲ 2.909.044
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12017-23-235873
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.356.291.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.356.291.599

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426162
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2023 Servicio de Digitalización y Guarda de Documentos Contrato Abierto Plurianual
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible