Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0019275
Monto de la Factura
₲ 14.449.635
Nro. Solicitud de Transferencia
36705
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.449.635
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
283/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-66394
Monto Contrato
₲ 908.582.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 707.645.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 707.645.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5