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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
016-001-0003910
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64596
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48367
Monto Contrato
₲ 3.361.671.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.359.006.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.359.006.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y GAS DE PETROLEO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2