Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029372
Monto de la Factura
₲ 4.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94163
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-46964
Monto Contrato
₲ 237.532.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.455.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.455.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - AD REFERENDUM 2012
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3