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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 63.928.612
Nro. Solicitud de Transferencia
127450
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
21-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.159.728

Retención DNCP
₲ 225.494
Retención IVA
₲ 1.743.508
Retención Renta
₲ 1.743.508
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
MDS/016/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12018-21-207188
Monto Contrato
₲ 1.534.286.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.443.833.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.443.833.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393928
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Tercerizado para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social