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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004829
Monto de la Factura
₲ 164.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62858
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.878.319

Retención DNCP
₲ 608.606
Retención IVA
₲ 2.352.857
Retención Renta
₲ 4.705.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
MDS/006/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12018-21-199111
Monto Contrato
₲ 777.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.556.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 736.556.565

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389100
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Leche y Viveres para comedores asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social"- Ad referendum.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social