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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 162.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137529
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.306.542

Retención DNCP
₲ 598.629
Retención IVA
₲ 2.314.286
Retención Renta
₲ 4.628.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
MDS/006/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12018-21-199111
Monto Contrato
₲ 777.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.556.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 736.556.565

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389100
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Leche y Viveres para comedores asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social"- Ad referendum.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social